用友软件审核记账该如何操作 用友软件中,审核人,制单人,出纳,记账,都由谁来完成?

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用友软件审核记账该如何操作

用友软件中,审核人,制单人,出纳,记账,都由谁来完成?

用友软件中,审核人,制单人,出纳,记账,都由谁来完成?

就你公司而言,有以下三种方案可选择:
一、有关出纳的凭证完全可以交由出纳本人制单,会计负责转账凭证的填制和生成。
审核凭证时,由出纳身份审核会计的转账凭证;由会计身份审核出纳的出纳凭证,至于记账,你只要赋于出纳会计记账的权限,他(她)就可以记账。当然,会计(会计主管)也是可以记账的。
二、填制凭证的工作和审核凭证的工作各由一人完成,至于记账,上面讲了谁操作是一样的。
三、在实际操作中,制单和审核可由你会计主管一人来完成,如果以主管的身份制单,审核的时候,并不一定要出纳自己上机操作,会计主管只要就要以出纳的身份进行系统进行审核就行。最最主要的是,不要把账记错就行。 以上供你参考,并祝你成功!

用友财务软件的使用方法?

我们公司用的软件是畅捷通T Cloud这个软件,在浏览器中输入即可进入使用,随时随地做账,特别方便。

用友t3月度先结转还是先审核?

用友t3月度先审核,后结转。
“结转损益”和“审核”正确顺序如下:填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核-记账-结转

用友U8怎么设置审核和记账同一个人?

U8啊,可以设置啊,制证和审核是一个人,或者是不审核允许记账……U8这样的软件只用总账报表是非常大的浪费,不上供应链都对不起U8的功能……

用友T3如何反记帐、反结帐、反审核?

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl shift F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。